一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 合肥经济技术开发区易采购办公设备经营部
三、 *采购项目编号: ************217
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年2月20日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 弘晨 2L气压式喷壶 3 54.0 弘晨2L 验收通过 2 雕牌 202g洗衣皂 48块/箱 2 384.0 雕牌无型号 验收通过 3 墨斗鱼 塑料喷壶500ml 6 24.0 墨斗鱼洒水壶 验收通过 4 妙洁 海绵百洁布 10 50.0 妙洁/magic2片装 验收通过 5 南孚 A76/LR44 纽扣电池 1 10.0 南孚/NANFUA76/LR44 验收通过 6 威露士 妈妈壹选 1.28kg洗洁精 3 504.0 威露士/Walch妈妈壹选 验收通过 7 皮护袖(长40cm 宽18cm) 6 60.0 无品牌40*18cm 验收通过 8 得力 71459 修正液/修正带/修正贴 2 40.0 得力/deli71459 验收通过 9 得力 LE201 电子计时器/计步器 2 40.0 得力/deliLE201 验收通过 10 超凡 CHOFN 防风打火机 厨房点火器/点火棒 50 50.0 超凡 CHOFN防风打火机 验收通过 11 凡士林 修护晶冻 护手霜 3 81.0 凡士林/Vaseline修护晶冻 验收通过 12 京东京造 30支 衣架 1 28.0 京东京造30支 验收通过 13 得力 6546 圆珠笔 2 40.0 得力/deli6546 验收通过 14 得力 64103 档案袋 10 120.0 得力/deli64103 验收通过 15 得力 6824 记号笔/粗笔/马克笔 5 90.0 得力/deli6824 验收通过 16 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 5 60.0 得力/deli30312 验收通过 17 得力 0012 小号订书针 0012 ( 24/6 ) 1盒装 50 50.0 得力/deli0012 验收通过 18 得力 6938 替芯/铅芯 1 10.0 得力/deli6938 验收通过 19 云蕾 45cm 皮绒一体手套 10 100.0 云蕾 45cm 验收通过 20 得力 19351-2 挂钩/粘钩 10 88.0 得力/deli19351-2 验收通过 21 南孚 9V碱性电池 10 105.0 南孚/NANFU9V碱性电池 验收通过 22 天女花 2000 卫生间专用擦手纸 30 300.0 天女花2000 验收通过 23 清风 卷 纸 卷筒纸 30 750.0 清风/qingfeng卷 纸 验收通过 24 清风 纯水湿巾 湿巾 20 2400.0 清风/qingfeng纯水湿巾 验收通过 25 汰渍 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 6 432.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉 验收通过 26 清风 金装原木纯品3层 抽取式面纸 3 576.0 清风/qingfeng金装原木纯品3层 验收通过 27 南孚 7号 电池 普通干电池 60 150.0 南孚/NANFU7号 验收通过 28 南孚 5号电池 普通干电池 600 1500.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 29 得力 30400 双面胶带 20 20.0 得力/deli30400 验收通过 30 得力 6230 各类尺/三角板 5 10.0 得力/deli6230 验收通过 31 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 郝丽莎
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