一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: 贵阳金阳华源贸易经营部
三、 *采购项目编号: ************845
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2025年1月1日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 茶语丝享3层130抽 抽纸 48 768.0 心相印/Mind Act Upon Mind茶语丝享3层130抽 验收通过 2 晨光 晨光(M&G)文具白色4B办公橡皮 学生考试橡皮擦 单个装AXP96429 30 60.0 晨光/M&GAXP96429 验收通过 3 闪迪(SanDisk)酷铄(CZ73) 金属U盘 USB3.0 银色 20 1160.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 4 得力2053美工刀(黑色) 10 50.0 得力/deli2053美工刀 验收通过 5 得力 7312 得力(deli)65ml高粘度弯头液体胶水 单瓶装 办公用品 蓝色7312 60 210.0 得力/deli7312 验收通过 6 得力7092固体胶(白)(只) 60 180.0 得力/deli7092 验收通过 7 晨光/M&G APYE3Y55 PU/PVC笔记本 20 300.0 晨光/M&GAPYE3Y55 验收通过 8 晨光/M&G AWP30801铅笔 3 27.0 晨光/M&GAWP30801 验收通过 9 得力/deli 0368 订书机 10 198.0 得力/deli0368 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******办公室
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