一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 龙里童搏士文具经营部
三、 *采购项目编号: ************599
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年10月30日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 水写布 45 202.5 得力/deli3539 验收通过 2 得力 圆形白色硬卡纸书画卡纸(一包20张) 60 480.0 得力/deli无型号 验收通过 3 奥文 AZ1165 奥文加厚4K素描纸20张一包 120 1560.0 奥文AZ1165 验收通过 4 奥文 160克素描纸8K(20张/包) 50 325.0 奥文380*265 验收通过 5 得力 30405 得力 30405 得力/deli 高粘性棉纸双面胶带 强力双面胶 (12mm*10y) 1卷/袋 30405 200 160.0 得力/deli30405 验收通过 6 伟盛4K加厚手工卡纸儿童彩色折纸1张(颜色备注) 200 100.0 伟盛无 验收通过 7 得印 BEFON 12k 聘书内芯内页 尺寸:29*22(A4大小) 100 50.0 得印 BEFON2497 验收通过 8 新红杆尼龙油画笔丙烯水彩水粉笔排笔6支装 12支装 50 150.0 无品牌820 验收通过 9 狼毫毛笔大中小 45 360.0 其他家狼毫毛笔大中小 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******学校
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