一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 利辛县陆江文具配送中心
三、 *采购项目编号: ************788
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年1月21日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5683 档案盒 50 350.0 得力/deli5683 验收通过 2 晨光 APYVQ57W 打印/复印纸 4 680.0 晨光/M&GAPYVQ57W 验收通过 3 红双喜 FS103 足球 4 200.0 红双喜/DHSFS103 验收通过 4 宝克 PC3788 中性笔 6 162.0 宝克/BaokePC3788 验收通过 5 教学仪器 白板 3 660.0 无品牌1X2 验收通过 6 晨光 K35 红 中性笔 6 216.0 晨光/M&GK35 红 验收通过 7 晨光 跳绳 50 500.0 晨光/M&GAST97406 验收通过 8 晨光 ABS916J2 票夹/长尾夹 3 45.0 晨光/M&GABS916J2 验收通过 9 晨光 记事本 7 59.5 晨光/M&GAPY1CK78 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******10
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