一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************631
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2024年12月31日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 837 双电源轻便桌面计算器 算术型计算器 2 24.0 得力/deli837 验收通过 2 娃哈哈 350ml 矿泉水/纯净水 5 175.0 娃哈哈350ml 验收通过 3 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 A4 70克 8包一箱 A4打印纸 4 720.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 4 金士顿 DTX/64GB U盘 高速车载闪存优盘 64G 5 275.0 金士顿/KingstonDTX/64GB 验收通过 5 得力 资料册 5005 60页 活页文件夹 4 56.0 得力/deli5005 验收通过 6 卓达 7011 印油/印泥/印台 2 50.0 卓达/ZHUODA7011 验收通过 7 得力 2047 大号黑刃自锁美工刀 裁纸刀 锋利耐磨 单把装 6 18.0 得力/deli2047 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ******有限公司
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