一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************069
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年4月1日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7650 办公无线装订本(混)-30张-A5胶装本 12 24.0 得力/deli7650 验收通过 2 得力 3145 多瑙河热敏收银纸57mm*30mm*6.5m(白)一箱装/50筒 1 210.0 得力/deli3145 验收通过 3 得力 7544 橡皮擦(黄) 1 30.0 得力/deli7544 验收通过 4 得力 7910 皮面笔记本-16K-120张(黑) 10 120.0 得力/deli7910 验收通过 5 得力 6034 剪刀(混)(把) 10 80.0 得力/deli6034 验收通过 6 公牛 GN-218 电源插座3米 1 90.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 7 公牛 GN-218 电源插座3米 2 136.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 尹亮
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