一、 *采购人名称: ******管理中心
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************164
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理中心
六、 *验收日期: 2025年4月1日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******消防箱 6 180.0 淮海42A型 验收通过 2 佳一 马桶刷/厕所刷 2 10.0 佳一1237 验收通过 3 晨光 MG-2130 记号笔/粗笔 10 20.0 晨光/M&GMG-2130 验收通过 4 元塑 Z011 垃圾袋 50 130.0 元塑Z011 验收通过 5 鸣固 塑料丝扫把 扫把 5 50.0 鸣固塑料丝扫把 验收通过 6 好媳妇 胶棉拖把 1 68.0 好媳妇38CM好媳妇干湿两用拖把 验收通过 7 绿叶 szrj002 灭鼠/杀虫剂蟑螂药 40 40.0 绿叶szrj002 验收通过 8 白云 100021 白云 大圆头小杆棉布拖把 5 50.0 白云100021 验收通过 9 龙成 安捷新国标灭火器加粉 12 1140.0 龙成1 验收通过 10 妙洁 钢丝球不锈钢钢丝球厨房用品 1 11.5 妙洁/magic01 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 罗莎
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