一、 *采购人名称: 合肥市科技成果转化促进中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************093
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 合肥市科技成果转化促进中心
六、 *验收日期: 2025年1月31日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 得力订书钉24/6通用型统一订书针12号钉书针办公文具标准型 10 290.0 得力/deli0012 验收通过 2 ******办公室学生开水瓶热水壶暖水瓶 天空蓝 3.2L 2 140.0 清水SM-1131 验收通过 3 ******办公室开水瓶1.9L 2 230.0 清水3192 验收通过 4 卡西欧 DH-12-BK 电子计算器 20 980.0 卡西欧/CasioDH-12-BK 验收通过 5 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 1 24.0 得力/deli30011 验收通过 6 清风 原木纯品2层200抽*3包 整箱36盒硬盒纸巾商务办公纸抽纸 3 960.0 清风/qingfeng原木纯品2层200抽*3包 验收通过 7 金士顿 DTSE9G3/128GB U盘 8 784.0 金士顿/KingstonDTSE9G3/128GB 验收通过 8 亚太森博 纸乐乐 A4 70g 打印/复印纸 12 2388.0 亚太森博纸乐乐 A4 70g 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: ah******02
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